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保密管理制度

時間:2026-01-26 03:47:15 管理制度

【薦】保密管理制度

  在充滿活力,日益開放的今天,我們都跟制度有著直接或間接的聯(lián)系,制度是各種行政法規(guī)、章程、制度、公約的總稱。那么擬定制度真的很難嗎?以下是小編幫大家整理的保密管理制度,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

【薦】保密管理制度

保密管理制度1

  一、總則

  1.為確保國家秘密安全,規(guī)范研究所發(fā)表資料、對外提供以及進行宣傳報道的審查審批管理,根據(jù)《中華人民共和國保守國家秘密法》及其實施辦法,《武器裝備科研生產單位保密資格標準》等有關規(guī)定,結合我校實際,制定本規(guī)定。

  2.本規(guī)定適用于與保密要害部門、涉密課題相關的以下幾方面工作的管理:

  (1)新聞宣傳方面:學校網(wǎng)頁所有版塊信息、報刊新聞、網(wǎng)絡新聞、展覽、會議資料、電視節(jié)目、廣播、聲像制品等。

  (2)發(fā)表資料方面:文章、專利、著作、學術報告等信息。

  (3)對外提供材料方面:出于宣傳、報道的目的,向各級部門上報或提供材料。

  3.宣傳報道管理實行“業(yè)務誰主管,保密誰負責”和“自審與送審相結合”, “先審后用,先審后發(fā)”的原則。各部門、個人在進行宣傳報道的'同時,應履行保密審批手續(xù)。對是否涉及國家秘密界定不清的信息,應交送保密委員會或上級機關、單位審定。

  4.審查依據(jù):《xx理工大學國家秘密事項及具體范圍》

  二、組織管理

  5.接受新聞采訪

  (1)任何部門和個人不得擅自利用公開的宣傳媒體或宣傳活動發(fā)表涉及國家秘密的內容;

  (2)保密要害部門、部位教職工接受新聞媒體采訪,須履行審批手續(xù),經新聞中心及保密工作辦公室同意方可進行。接受采訪的教職工應嚴格遵守保密規(guī)定,不得涉及國家秘密和技術、商業(yè)秘密;

  (3)涉密部門和個人不得私自接受國內外媒體、記者采訪; (4)新聞媒體采寫、采錄、拍攝的有關涉密課題的新聞稿件、錄像片、錄音帶、圖片等,必須經新聞中心及保密工作辦公室審核批準后,方可進行報道。

  6.新聞宣傳方面

  (1)填寫《新聞出版保密審查表》(DUT-BM-54),依次交部門負責人、新聞中心審批同意,最后交保密工作辦公室和部門保密員分別備案,方可發(fā)布;

  (2)機密級以上課題和部分特殊任務課題的宣傳文稿須經教育部和相關主管單位審批;

  (3)《xx理工大學校報》中涉及保密要害部門、涉密課題的信息,定稿出版前,須經主管校領導審查。

  7.發(fā)表資料方面

  (1)涉密課題相關的科技論文投稿履行審批手續(xù),填寫《科技材料對外交流保密審查表》(DUT-BM-53),依次交導師、部門負責人、國防科學技術研究院審批同意,最后交保密工作辦公室和部門保密員分別備案,方可投稿,對于不確定事項要與上級主管部門或課題下達單位溝通確定;

  (2)機密級以上課題的科技論文投稿,需報教育部和相關主管單位審批。

  8.對外提供材料方面

  保密要害部門、部位對外提供各種材料,應填寫《新聞出版保密審查表》(DUT-BM-54),依次經部門負責人、新聞中心審批同意,最后交保密工作辦公室和部門保密員分別備案,方可上報。

  9.涉及國家秘密活動的宣傳報道

  (1)活動主辦單位對不能公開報道的主要事項或者有關事項的具體內容即保密要點應做出明確規(guī)定;

  (2)凡是公開報道、播放的稿件、圖片、錄像片、錄音帶都要經過活動主辦單位或負責活動保密工作的部門審查批準,方可公開報道;

  (3)統(tǒng)一對外宣傳口徑。防止活動內容因宣傳報道泄密,大型會議可以統(tǒng)一組織新聞發(fā)布會。

  三、附則

  10.本規(guī)定由校保密委員會負責解釋。

  11.本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。

保密管理制度2

  第一章 總則

  第一條 為加強信息化系統(tǒng)的保密管理,保護國家和社會機密的安全,確保信息系統(tǒng)運行的穩(wěn)定和數(shù)據(jù)的完整性、可用性、保密性,維護國家利益和用戶權益,制定本制度。

  第二條 本制度適用于所有使用和管理信息化系統(tǒng)的單位和個人。

  第三條 信息化保密管理原則:

  1. 不泄露機密:任何個人和單位不得泄露或故意泄露儲存在信息化系統(tǒng)中的機密信息。

  2. 緊急管理:當信息化系統(tǒng)遭受攻擊或破壞時,相關責任人應立即采取行動進行緊急管理,防止進一步的損失。

  3. 完整性保護:保證信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)的完整性,防止數(shù)據(jù)被篡改、刪除或損壞。

  4. 可用性保證:確保信息系統(tǒng)的正常運行,提供良好的服務,并在保密要求允許的情況下,提供必要的可用性保證。

  5. 訪問控制:應該為信息系統(tǒng)設置嚴格的訪問控制機制,確保僅授權人員能夠訪問和操作系統(tǒng)。

  第四條 信息化保密管理的組織架構:

  1. 建立信息化保密管理機構,負責信息化保密管理的規(guī)劃和實施。

  2. 指定信息化保密管理的責任人,負責信息化保密管理的日常工作。

  3. 建立信息化保密管理小組,負責制定具體的保密措施,并進行監(jiān)督和檢查。

  第五條 信息化保密管理的工作內容:

  1. 制定和完善信息化保密管理制度和規(guī)章制度。

  2. 開展信息化保密培訓和教育,提高員工的保密意識和技能。

  3. 建立信息設備的物理和邏輯安全措施,防止信息泄露和攻擊。

  4. 強化對系統(tǒng)用戶的訪問控制,確保信息的合法性和保密性。

  5. 建立信息安全漏洞的快速補漏機制,及時修復系統(tǒng)中的漏洞。

  第六條 對信息化保密管理的違規(guī)行為將依法追究法律責任。

  第二章 信息安全管理

  第七條 信息安全管理的目標是保護信息的機密性、完整性和可用性,防止信息泄漏、篡改和丟失。

  第八條 信息安全管理的方法包括:

  1. 建立信息安全管理體系,明確信息安全的責任和要求。

  2. 劃定信息安全風險范圍,進行信息安全風險評估。

  3. 加強系統(tǒng)的物理安全措施,為信息系統(tǒng)提供安全的運行環(huán)境。

  4. 對信息系統(tǒng)進行加密處理,保護系統(tǒng)中傳輸和儲存的敏感信息。

  5. 建立安全審計機制,及時發(fā)現(xiàn)和解決信息安全問題。

  第九條 信息安全管理的責任和權限:

  1. 具體崗位應設立信息安全管理人員,負責信息安全相關的工作內容。

  2. 信息安全管理人員有權對系統(tǒng)進行監(jiān)督和檢查,對違規(guī)行為及時進行處理。

  3. 信息安全管理人員有責任向上級進行信息安全管理工作的報告和匯總。

  第十條 信息安全管理的措施:

  1. 建立信息安全管理制度和規(guī)章制度,明確工作流程和責任權限。

  2. 定期開展信息安全培訓和教育,提高員工的安全意識和技能。

  3. 加強對系統(tǒng)用戶的訪問控制,確保只有授權人員才能訪問和操作系統(tǒng)。

  4. 建立安全審計制度,及時發(fā)現(xiàn)和解決安全漏洞和問題。

  5. 提供信息安全事故的應急預案,保證信息安全事件的快速處置。

  第十一條 信息安全管理的檢查和評估:

  1. 對信息安全管理的執(zhí)行情況進行定期檢查和評估。

  2. 發(fā)現(xiàn)問題和不足,立即進行整改和改進。

  3. 對信息安全管理工作進行定期總結和分享,提供工作經驗。

  第三章 保密管理

  第十二條 保密管理的目標是保護國家和社會機密的安全,防止機密信息的泄露和損壞。

  第十三條 保密管理的原則:

  1. 保密責任:任何個人和單位都有保守國家和社會機密的責任。

  2. 保密知情權:任何涉密人員必須明確知曉自己需要保密的信息和責任。

  3. 保密措施:保密信息必須受到適當?shù)谋C艽胧┑谋Wo。

  4. 保密檢查:不定期對保密工作進行檢查和評估。

  第十四條 保密管理的責任和權限:

  1. 設立保密管理部門,負責制定和完善保密管理制度和規(guī)章制度。

  2. 指定保密管理責任人,負責保密工作的組織和協(xié)調。

  3. 設立保密工作小組,負責具體的保密措施和工作的實施。

  第十五條 保密管理的措施:

  1. 制定和完善保密管理制度和規(guī)章制度,明確工作流程和責任權限。

  2. 對涉密人員進行保密知識和技能培訓,提高保密意識和能力。

  3. 加強對保密設備的`安全管理,防止設備被篡改和竊取。

  4. 設立保密檔案管理制度,對檔案進行分類、歸檔和保管。

  5. 加強對保密活動的監(jiān)督和檢查,防止泄密和違規(guī)行為。

  第十六條 保密管理的檢查和評估:

  1. 對保密管理的執(zhí)行情況進行定期檢查和評估。

  2. 發(fā)現(xiàn)問題和不足,立即進行整改和改進。

  3. 對保密管理工作進行總結和分享,提供工作經驗。

  第四章 網(wǎng)絡安全管理

  第十七條 網(wǎng)絡安全管理的目標是保護網(wǎng)絡信息的安全,防止網(wǎng)絡攻擊和數(shù)據(jù)泄露,確保網(wǎng)絡的正常運行。

  第十八條 網(wǎng)絡安全管理的原則:

  1. 全面管理:對網(wǎng)絡進行全面的安全管理,確保每個環(huán)節(jié)都沒有漏洞。

  2. 持續(xù)改進:根據(jù)網(wǎng)絡安全的新特點和技術,不斷改進網(wǎng)絡安全策略和措施。

  3. 備份和恢復:定期備份網(wǎng)絡數(shù)據(jù),確保數(shù)據(jù)丟失時能夠及時恢復。

  4. 緊急處理:當發(fā)生網(wǎng)絡安全事件時,能迅速采取相應的緊急處理措施。

  第十九條 網(wǎng)絡安全管理的責任和權限:

  1. 設立網(wǎng)絡安全管理部門,負責制定和完善網(wǎng)絡安全管理制度和規(guī)章制度。

  2. 指定網(wǎng)絡安全管理責任人,負責網(wǎng)絡安全工作的組織和協(xié)調。

  3. 設立網(wǎng)絡安全小組,負責具體的網(wǎng)絡安全措施和工作的實施。

  第二十條 網(wǎng)絡安全管理的措施:

  1. 設立網(wǎng)絡安全管理制度和規(guī)章制度,明確工作流程和責任權限。

  2. 對網(wǎng)絡安全人員進行網(wǎng)絡安全知識和技能培訓,提高網(wǎng)絡安全意識和能力。

  3. 設置防火墻和入侵檢測系統(tǒng),防止非法的訪問和攻擊。

  4. 建立網(wǎng)絡安全事件的報警和處理機制,能及時發(fā)現(xiàn)和處理網(wǎng)絡安全事件。

  5. 定期對網(wǎng)絡進行漏洞掃描和安全評估,發(fā)現(xiàn)問題及時修復。 第二十一條 網(wǎng)絡安全管理的檢查和評估:

  1. 對網(wǎng)絡安全管理的執(zhí)行情況進行定期檢查和評估。

  2. 發(fā)現(xiàn)問題和不足,立即進行整改和改進。

  3. 對網(wǎng)絡安全管理工作進行總結和分享,提供工作經驗。

  第五章 數(shù)據(jù)保護

  第二十二條 數(shù)據(jù)保護的目標是確保數(shù)據(jù)的完整性、可用性和保密性,防止數(shù)據(jù)的泄露、篡改和丟失。

  第二十三條 數(shù)據(jù)保護的原則:

  1. 數(shù)據(jù)的真實性:確保數(shù)據(jù)的真實性,防止數(shù)據(jù)被篡改和虛假。

  2. 數(shù)據(jù)的完整性:保證數(shù)據(jù)的完整性,防止數(shù)據(jù)被刪除和損壞。

  3. 數(shù)據(jù)的保密性:確保數(shù)據(jù)的保密性,防止數(shù)據(jù)的泄露和非法獲取。

  4. 數(shù)據(jù)的可用性:保證數(shù)據(jù)的可用性,確保數(shù)據(jù)能夠被正確的訪問和使用。

  第二十四條 數(shù)據(jù)保護的責任和權限:

  1. 設立數(shù)據(jù)保護管理部門,負責制定和完善數(shù)據(jù)保護管理制度和規(guī)章制度。

  2. 指定數(shù)據(jù)保護管理責任人,負責數(shù)據(jù)保護工作的組織和協(xié)調。

  3. 設立數(shù)據(jù)保護小組,負責具體的數(shù)據(jù)保護措施和工作的實施。

  第二十五條 數(shù)據(jù)保護的措施:

  1. 制定和完善數(shù)據(jù)保護管理制度和規(guī)章制度,明確工作流程和責任權限。

  2. 對數(shù)據(jù)保護人員進行數(shù)據(jù)保護知識和技能培訓,提高數(shù)據(jù)保護意識和能力。

  3. 加強對數(shù)據(jù)庫和服務器的訪問控制,確保只有授權人員才能訪問和操作數(shù)據(jù)。

  4. 建立數(shù)據(jù)備份和恢復機制,保證數(shù)據(jù)丟失時能夠及時恢復。

  5. 建立數(shù)據(jù)安全審計機制,及時發(fā)現(xiàn)和解決數(shù)據(jù)安全問題。

  第二十六條 數(shù)據(jù)保護的檢查和評估:

  1. 對數(shù)據(jù)保護管理的執(zhí)行情況進行定期檢查和評估。

  2. 發(fā)現(xiàn)問題和不足,立即進行整改和改進。

  3. 對數(shù)據(jù)保護管理工作進行總結和分享,提供工作經驗。

  第六章 外部合作和合同管理

  第二十七條 外部合作和合同管理的目標是確保外部合作和合同的安全和合法性,防止信息泄露、侵權和糾紛。

  第二十八條 外部合作和合同管理的原則:

  1. 合同的公平性:確保外部合作和合同的公平,保護自身的合法權益。

  2. 合同的保密性:對涉及保密信息的外部合作和合同要進行保密協(xié)議。

  3. 合同的風險評估:對涉及風險較高的外部合作和合同要進行風險評估。

  第二十九條 外部合作和合同管理的責任和權限:

  1. 設立外部合作和合同管理部門,負責制定和完善管理制度和規(guī)章制度。

  2. 指定外部合作和合同管理責任人,負責工作的組織和協(xié)調。

  3. 設立外部合作和合同管理小組,負責具體的措施和工作的實施。

  第三十條 外部合作和合同管理的措施: 1. 制定和完善外部合作和合同管理制度和規(guī)章制度,明確工作流程和責任權限。

  2. 對外部合作和合同的風險進行評估和控制,保證自身的合法權益。

  3. 加強對外部合作和合同的保密措施,防止合同中的機密信息的泄露。

  4. 對外部合作和合同的履約情況進行監(jiān)督和檢查,確保履約的合法性和及時性。

  第三十一條 外部合作和合同管理的檢查和評估:

  1. 對外部合作和合同管理的執(zhí)行情況進行定期檢查和評估。

  2. 發(fā)現(xiàn)問題和不足,立即進行整改和改進。

  3. 對外部合作和合同管理工作進行總結和分享,提供工作經驗。

  第七章 處罰和補救

  第三十二條 對信息化保密違規(guī)行為的處理:

  1. 輕微違規(guī)行為,給予口頭警告或書面通報。

  2. 嚴重違規(guī)行為,立即停止使用信息化系統(tǒng),并啟動相應的調查程序。

  3. 涉及犯罪的違規(guī)行為,移交有關機構進行處理。

  第三十三條 對信息化系統(tǒng)的保密漏洞和安全事件進行及時的補救:

  1. 發(fā)現(xiàn)保密漏洞,立即采取措施進行補救,防止漏洞被利用。

  2. 發(fā)生安全事件,立即進行緊急處理,防止進一步的損失。

  3. 對保密漏洞和安全事件進行徹底的分析和總結,完善系統(tǒng)的安全性。

  第八章 附則

  第三十四條 本制度的解釋權屬于本單位的信息化保密管理機構。

  第三十五條 本制度自頒布之日起執(zhí)行,可根據(jù)需要進行修改和補充。

  第三十六條 本制度的若干問題尚未解決的,參照有關法律和規(guī)定辦理。

  以上為信息化保密管理制度的范文,供參考。實際應根據(jù)具體情況進行制定。

保密管理制度3

  為切實加強辦公室內部保密工作,確保國家秘密的安全,根據(jù)《中華人民共和國保守國家秘密法》及相關規(guī)定,制定本制度。

  一、保密工作的領導

  (一)市教育局保密工作領導小組負責對局機關保密工作的統(tǒng)一領導和管理。加強對干部職工進行保密知識教育,根據(jù)上級保密部門的要求,對局機關的保密工作提出安排意見。加強對保密工作的檢查,每年集中檢查或抽查二次。

  (二)組織干部職工認真學習保密規(guī)定,使其牢固樹立保密觀念,嚴格遵守保密制度。自覺做到不該看的不看,不該說的不說,不該知道的事項不打聽,絕不利用國家機密謀取個人私利,不得將國家秘密和內部情況向家屬、親友及其他無關人員泄露。

  二、保密工作的管理

  (一)公務活動中的保密工作

  1.召開涉及秘密事項的會議,必須有保密措施。會前應對保密人員進行保密教育。

  2.凡規(guī)定不準記錄的內容,與會人員不得記錄和錄音,未經審核批準,不得報道。

  3.會議期間所發(fā)的秘密文件、資料須統(tǒng)一編號,登記分發(fā),妥善保管,需收回的文件、資料,按規(guī)定及時收回。

  4.參加涉密會議的人員,不準以任何形式對外泄露會議內容。

  5.不得將密件帶離辦公室,如工作需要,應辦理登記和審批手續(xù),且不能將密件帶到公共場所。

 、队≌卤9苋藛T要嚴格遵守印章管理使用辦法和保密規(guī)定,不得擴散使用印章的保密性公文內容。

  (二)公文傳遞過程中的保密工作

  1.秘密文件的傳閱,應嚴格登記手續(xù),隨時掌握密件去向,防止密件丟失。不得擅自擴大傳閱范圍。閱讀秘密文件、資料不得私自摘錄和引用,因工作需要非記不可的,要妥善保管,但不能全文摘錄。

  2.發(fā)送秘密以上文件、資料,必須統(tǒng)一交機要員辦理或派專人送達。任何人不得在傳真機上傳送密件。

  3.絕密文件,傳閱完畢立即清退。

  4.辦文時,凡文件內容涉密的,承辦人應標明密級、保密期限,相關處室應審核密級標定的準確性。

  (三)重點保密部位的管理

  1.文秘室、文印室、檔案室、計算機機房、機要交換站和各類考試的試題題庫等重點保密崗位,應根據(jù)工作需要,制定相應的保密工作規(guī)則;其辦公場所,無關人員不得隨意進入。

  2.文印室對秘密文稿的打印要加設密碼并妥善保存;文秘室應將密件單獨放入保險柜;機要交換站要將密件妥善存放;嚴禁個人留存、抄錄和外傳。

  3.節(jié)假日前要對凡有密件存放的地點進行檢查,如有不安全隱患,要及時排除。

  (四)計算機信息系統(tǒng)的上網(wǎng)管理

  嚴格遵守《計算機信息系統(tǒng)國際互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)信息保密管理暫行規(guī)定》中的相關規(guī)定,對辦公室的每臺聯(lián)網(wǎng)計算機實行物理隔離,嚴禁在無保密設施的計算機網(wǎng)絡中傳遞國家秘密。不得在電子函件(電子郵件)、聊天室等傳遞、傳播、轉發(fā)或抄送秘密信息。

  (五)領導身邊工作人員的.管理

  1.領導身邊的文秘人員要注意檢查領導在外工作過的場所有無密件遺留;隨領導外出,要在離車、離會場、離住所時檢查文件有無遺失;領導開會回來后,要主動辦理密件的登記、收存手續(xù)。

  2.領導專用車輛不得隨意搭乘其他人員,領導臨時離車,車上有涉密載體時,駕駛員不得離車,確保秘密載體的安全;不得泄露領導需要保密的活動日期、路線等內容。

  (六)密件的復印管理

  1.不得擅自復印密件,如工作需要復印必須按規(guī)定辦理審批手續(xù):復印絕密文件和制文機關規(guī)定不準復印的密件,須經制文機關批準;復印其他密件,需經分管保密工作的領導批準。

  2.密件復印件視同原件管理。

  (七)密件的銷毀

  銷毀密件時,應登記造冊,并經分管領導審批,銷毀時需由兩人監(jiān)銷,不得將密件出售。

  三、發(fā)生失泄密事件,應及時追查并及時報告保密部門,盡可能挽回損失。對造成危害的,按《中華人民共和國保守國家秘密法》規(guī)定處理。

保密管理制度4

  一、總則

  1、為加強對涉密會議的保密監(jiān)督和管理,保障國家秘密的安全,根據(jù)《中華人民共和國保守國家秘密法》及其實施辦法,《武器裝備科研生產單位保密資格標準》等有關規(guī)定,結合我校實際,制定本規(guī)定。

  2、本規(guī)定的涉密會議包括:

  (1)國家、教育部及省市領導人視察匯報會議;

 。2)軍方領導視察匯報會議;

 。3)涉密課題評審會、驗收會、鑒定會、匯報會等;

  (4)涉密研究生論文答辯會;

 。5)校內年終考評述職會、校班子考核會、大型骨干人員會議。

  二、組織管理

  1、會議、會場管理

 。1)涉密會議應選擇具有保密條件的場所,重要涉密會議應在單位內部召開;

 。2)涉密會議的主辦部門應提前確定會議日程和保密工作方案,對活動參加人員進行保密教育和提醒。填寫《涉密會議審批表》(DUT—BM—49),提前通知保密工作辦公室審查保密工作方案并對活動進行保密監(jiān)督。填寫《涉密會議會場保密檢查表》(DUT—BM—50),會議主辦部門對保密工作情況作文字記載,會后報保密工作辦公室備案;

 。3)會議報告應提前經保密工作辦公室審查,如果涉密應在報告首頁進行保密提醒;

 。4)嚴格控制參加會議人員的范圍,并在會前對人員進行身份確認;

 。5)涉密會議場所禁止帶入具有無線上網(wǎng)功能的`便攜式計算機、手機,必要時使用手機信號屏蔽;

 。6)涉密會議的會場服務人員應由本單位工作人員擔任,并進行保密教育;

  (7)涉密會議的音響設備要符合保密要求。涉密會議嚴禁使用無線話筒。會議用計算機等辦公設備應使用自帶設備;

 。8)會議期間,未經批準不準錄音、錄像。如特殊情況需要攝錄,由指定攝像人員進行,其攝影帶必須交會議主辦方處理并按同等密級的載體標識和管理; (9)與會議相關的宣傳報道,應依次經部門負責人、新聞中心審批,保密工作辦公室備案。

  2、涉密文件、資料管理

 。1)會議使用的涉密材料要準確確定密級,并按照涉密文件管理要求統(tǒng)一管理。指定專人負責,應在指定地點印刷,標明密級和序號,登記發(fā)放。存儲、處理有會議內容的計算機及載體應與會議文件同等密級管理;

 。2)發(fā)給會議代表的涉密載體、要嚴格履行簽收手續(xù),注明是否會后收回等保密要點;

 。3)休會期間,需要收回的涉密文件、資料和其它物品,要明確專門人員集中清理收回和妥善保管;

  (4)會議結束時,注明“會后收回”的。要及時收回,不能讓與會人員自行帶走;

 。5)允許與會人員自帶的涉密文件、資料和其它物品,要明確規(guī)定回到單位后及時交單位保密室保管,個人不得留存,并向與會人員所在單位發(fā)出會議涉密文件、資料和其他物品清單,要求該單位按照清單如數(shù)收回;

 。6)明確規(guī)定秘密會議內容的傳達范圍;

 。7)不允許與會人員自帶的涉密文件、資料和其他物品,如需發(fā)給與會者單位的,應通過機要交通或機要通信部門寄發(fā);

 。8)在離開會議駐地前,要對會議住地進行全面檢查,防止文件、資料和其他物品遺留在會議駐地。

  三 附則

  1、本規(guī)定由校保密委員會負責解釋。

  2、本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。

保密管理制度5

  按照《中華人民共和國保守秘密法》和《涉及國家秘密的計算機保密管理暫行規(guī)定》的有關要求結合我單位的實際制定本規(guī)定。

  一、涉及國家秘密的計算機簡稱涉密計算機是指用于存儲、處理、傳輸國家秘密信息的計算機。我單位在內網(wǎng)中計算機都屬于涉密計算機必須具有能接受省保密工作部門統(tǒng)一監(jiān)管的連接互聯(lián)網(wǎng)違規(guī)報警功能粘貼由省保密工作部門統(tǒng)一制發(fā)的密級標識并做好登記備案。

  二、涉密計算機原則上專機專用特殊情況需多人使用的由科室、單位指定專人管理。

  三、涉密計算機使用及保管場所的安全防護措施應符合保密管理規(guī)定的要求確保防護設施的安全可靠。絕密級便攜式計算機必須存放在保險柜中機密級以下的便攜式計算機要存放在符合保密要求的密碼文件柜中。

  四、涉密計算機只能在本單位使用嚴禁借給外單位、轉借他人使用。確因工作需要攜帶涉密計算機外出的需填寫“涉密計算機外出攜帶登記表”經主管領導批準并報局保密工作領導小組備案逐件登記涉密計算機內的涉密信息。返回時保密工作機構對其攜帶的涉密計算機進行保密檢查以確保涉密計算機的安全。

  五、涉密計算機的傳遞按照《國家秘密載體保密管理的規(guī)定》的要求管理。

  六、涉密計算機不得直接或間接連入國際互聯(lián)網(wǎng)等非涉密網(wǎng)必須與國際互聯(lián)網(wǎng)實行物理隔離。嚴格一機兩用操作程序未安裝物理隔離卡的涉密計算機嚴禁連接國際互聯(lián)網(wǎng)。

  七、涉密計算機日常管理人員是涉密計算機安全保密的責任人,其日常保密管理職責如下:

  1、應設置8位數(shù)以上的開機密碼以防止他人盜用和破譯開機密碼應定期更改。

  2、應在涉密計算機的顯著位置進行標識不得讓其他無關人員使用涉密計算機。

  八、涉密計算機必須配備安全保密查殺病毒、木馬等的國產殺毒軟件。配備的安全產品需經省保密部門指定的單位進行檢測和安裝、維護。

  九、涉密計算機使用的打印機、傳真機等設備按涉密計算機的同等級別進行管理不得與其他非涉密計算機網(wǎng)絡及通訊網(wǎng)絡連接嚴禁在涉密計算機上使用無線功能的信息設備。

  十、涉密計算機的維修原則上由信息中心負責。需外送維修的維修前應進行登記將涉密信息備份后徹底清除涉密信息或拆除所有涉密存儲介質到保密工作部門指定的維修點進行并有保密人員在場。維修完畢后進行核對、技術測試和審查符合有關標準后才能投入使用。

  十一、涉密計算機因使用人員崗位變動、使用期滿等原因交回時對涉密計算機進行檢查、確認并做好登記備案、妥善保管需歸檔的應按相關規(guī)定歸檔。

  十二、不再使用的涉密計算機應由使用者提出報告由單位領導批準后交保密工作領導小組統(tǒng)一處理確保有關內容和數(shù)據(jù)不可恢復。禁止將未經技術處理的涉密計算機轉為非涉密計算機或進行公益捐贈。

  十三、責任人每半年對涉密計算機進行一次清查、核對做出文字或電子記錄發(fā)現(xiàn)丟失應及時向保密工作部門報告。

  涉密移動存儲介質保密管理規(guī)定

  按照《中華人民共和國保守秘密法》和《涉密移動存儲介質保密管理暫行規(guī)定》的有關要求結合本單位的實際制定本規(guī)定。

  一、涉密移動存儲介質是指存儲了涉密信息的硬盤、光盤、軟盤、移動硬盤及U盤等。涉密移動存儲介質必須具有能夠接受省保密工作部門統(tǒng)一監(jiān)管的違規(guī)連接互聯(lián)網(wǎng)報警功能。

  二、用于處理國家秘密信息的移動存儲介質必須按其所涉及的秘密等級粘貼省保密工作部門統(tǒng)一制作的密級標識。

  三、絕密級移動存儲介質由單位或使用部門指定專人統(tǒng)一保管并必須存放在保險柜中機密級以下移動存儲介質由使用人保管并存放在符合安全要求的密碼文件柜中。

  四、高密級涉密移動存儲介質不得在低密級的計算機或設備上使用嚴禁在與互聯(lián)網(wǎng)連接的計算機或其他設備上使用涉密移動存儲介質。

  五、涉密移動存儲介質只能在本單位的涉密計算機或涉密信息系統(tǒng)中使用嚴禁借給外單位、轉借他人使用。確因工作需要攜帶涉密移動存儲介質外出的需填寫“涉密移動存儲介質外出攜帶登記表”經主管領導批準并報局保密工作領導小組備案逐件登記涉密存儲移動介質內的涉密信息。

  六、復制涉密移動存儲介質須經單位領導批準且每份介質各填一份“涉密移動存儲介質使用情況登記表”并賦予不同編號。

  七、涉密移動存儲介質的傳遞應按《國家秘密載體保密管理規(guī)定》的要求執(zhí)行。

  八、涉密移動存儲介質的外送維修或數(shù)據(jù)恢復必須到保密工作部門指定的.維修點并有保密人員在場。

  九、移動存儲介質因使用人員崗位變動、使用期滿等原因交回時移動存儲介質進行檢查、確認并做好登記備案、妥善保管需歸檔的涉密移動存儲介質應連同“涉密移動存儲介質使用情況登記表”一并按時歸檔。

  十、不再使用的涉密移動存儲介質應由使用者提出報告由單位領導批準后交保密工作領導小組統(tǒng)一處理確保有關內容和數(shù)據(jù)不可恢復。禁止將未經技術處理的涉密移動存儲介質轉為非涉密環(huán)境使用或進行公益捐贈。

  十一、責任人每半年對涉密移動存儲介質進行一次清查、核對做出文字或電子記錄發(fā)現(xiàn)丟失應及時向保密工作部門報告。

  涉密網(wǎng)絡管理規(guī)定

  第一條為了加強我單位計算機信息網(wǎng)絡的保密管理確保國家秘密的安全根據(jù)國家保密法規(guī)和計算機信息網(wǎng)絡保密管理的有關規(guī)定結合實際特制定本規(guī)定。

  第二條使用涉密網(wǎng)的人員必須遵守國家保密法規(guī)和計算機信息網(wǎng)絡安全保密管理的有關規(guī)定不得利用該網(wǎng)絡從事危害國家安全、泄露國家秘密等違法犯罪活動不得制作、復制、查閱、傳播反動、色情、邪教等有害信息。

  第三條網(wǎng)絡管理中心負責對涉密網(wǎng)的統(tǒng)一管理和維護并對網(wǎng)絡運行情況進行定期的監(jiān)督檢查其工作同時接受相關公安、保密等主管部門的指導和要求。

  第四條堅持“控制源頭、加強檢查、明確責任、落實制度”和“涉密不上網(wǎng)上網(wǎng)不涉密”的原則規(guī)范和完善信息網(wǎng)絡的日常管理注意加強對計算機及其存儲介質硬盤、軟盤、光盤、磁帶等的管理特別是對涉密計算機及其存儲介質的管理指定專人負責明確管理職責并采取相應的安全保密措施。

  第五條加強對涉密網(wǎng)上網(wǎng)人員的安全保密教育和管理增強防范意識自覺執(zhí)行保密法規(guī)堅持“誰使用誰負責”的原則加強監(jiān)督杜絕網(wǎng)上泄密事件發(fā)生。

  第六條接入涉密網(wǎng)的計算機必須與非涉密計算機系統(tǒng)實行物理隔離。

  第七條涉密計算機要求設有符合要求的開機啟動密碼、系統(tǒng)帳號、屏幕保護、資源共享保護等嚴格的保護措施涉密系統(tǒng)只能安裝涉密操作所必需的軟硬件設施。

  第八條涉密計算機必須由專人操作管理必要時只與專網(wǎng)相連且在工作完成后立即脫離網(wǎng)絡。

  第九條涉密計算機上必須安裝防病毒軟件并配置必要的安全策略。

  互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布信息保密管理制度

  為加強互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布信息的保密管理確保國家秘密安全根據(jù)《中華人民共和國保守國家秘密法》、國家保密局《計算機信息系統(tǒng)保密管理暫行規(guī)定》、《計算機信息系統(tǒng)國際聯(lián)網(wǎng)保密管理規(guī)定》結合本單位實際制定本暫行規(guī)定。

  第一條在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布的信息是指經本單位主要領導或分管領導審核批準提供給國際互聯(lián)網(wǎng)站或其他公眾信息網(wǎng)站向社會公開、讓公眾了解和使用的信息。

  第二條互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布信息保密管理堅持“誰發(fā)布誰負責”的原則。凡向國際互聯(lián)網(wǎng)站提供或者發(fā)布信息必須經本單位主要領導或分管領導審查批準并應該按照一定的工作程序完善和落實信息登記、審批責任制。

  第三條除新聞媒體已公開發(fā)表的信息外本單位各科室及相關單位提供的上網(wǎng)信息應確保不涉及國家秘密。

  第四條本單位任何個人不得利用網(wǎng)站、網(wǎng)頁上開設的電子公告系統(tǒng)、聊天室、論壇等發(fā)布、談論和傳播國家秘密信息。

  第五條單位內部工作秘密、內部資料等雖不屬于國家秘密但應作為內部事項進行管理未經單位領導批準不得擅自發(fā)布。

  第六條禁止網(wǎng)上發(fā)布信息的基本范圍

  一、標有密級的國家秘密。

  二、未經有關部門批準的涉及國家安全、社會政治和經濟穩(wěn)定等敏感信息。

  三、未經制文單位批準標注有“內部文件資料”和“注意保存”保管、保密等警示字樣的信息。

  四、本部門或單位認定為不宜公開的內部辦公事項。

  第七條提供信息發(fā)布的單位應履行的職責

  一、對擬發(fā)布信息即將向網(wǎng)絡發(fā)布的信息是否涉及國家秘密進行審查。

  二、對已發(fā)布信息進行定期地保密檢查發(fā)現(xiàn)涉密信息的立即采取補救措施查清泄密渠道和原因并及時向本單位領導或保密工作領導小組報告。

  三、接受上級機關和保密工作部門的監(jiān)督檢查。

  第八條單位分管領導應履行的職責

  一、定期對網(wǎng)絡管理人員進行保密法規(guī)、保密紀律、保密常識教育增強信息保密觀念和防范意識自覺遵守并執(zhí)行有關保密規(guī)定。

  二、建立健全上網(wǎng)信息保密管理制度落實各項安全保密防范措施。

  三、發(fā)現(xiàn)國家秘密網(wǎng)上發(fā)布的立即采取補救措施并及時向有關部門報告。

  四、定期或不定期向保密工作部門通報網(wǎng)上發(fā)布信息保密管理情況。

  第九條保密工作小組組長單位應履行的職責

  一、指導、監(jiān)督各部門各單位網(wǎng)上發(fā)布信息的保密管理工作。

  二、協(xié)助參與涉及多個部門擬發(fā)布信息的保密審查。

  三、向市委保密委員會報告網(wǎng)上發(fā)布信息保密審查中的重要情況。

  四、負責對網(wǎng)上發(fā)布信息進行經常性保密監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)問題立即采取補救措施查明原因并及時向市委保密委員會報告。

  五、協(xié)助有關部門對違反規(guī)定造成網(wǎng)上泄密的事件依法進行查處。

  第十條違反本規(guī)定對網(wǎng)上發(fā)布信息保密審查把關不嚴導致嚴重后果或安全隱患的要按照規(guī)定嚴肅查處。

  涉密計算機維修、更換、報廢保密管理規(guī)定

保密管理制度6

  保密工作管理制度的重要性不容忽視,它直接關系到:

  1. 企業(yè)生存:保密制度能保護企業(yè)的核心技術,防止被競爭對手獲取。

  2. 法律合規(guī):遵守相關法律法規(guī),避免因信息泄露引發(fā)的'法律糾紛。

  3. 客戶信任:保護客戶隱私,維護良好的客戶關系,增強客戶忠誠度。

  4. 企業(yè)聲譽:防止負面新聞影響企業(yè)形象,確保企業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展。

保密管理制度7

  機關、單位舉辦會議或者其他活動涉及國家秘密的,主辦單位應當采取保密措施,并對參加人員進行保密教育,提出具體要求。

  1、凡組織舉辦涉及國家秘密的活動(會議),必須在具備安全條件的場所進行,并視情況設置警戒區(qū)域和警衛(wèi)人員,采取嚴格的安全保密措施,不得在公共場所特別是涉外賓館、飯店召開涉密會議。

  2、涉密活動(會議)舉辦前,保密行政管理部門應對會場擴音、錄音設備進行保密檢查。嚴禁使用無線話筒錄音或以無線代替有線擴音設備。

  3、涉密活動(會議)舉辦前,應將與會人員名單呈報分管領導審定。與會人員進行入會場必須簽名登記,且不得帶入手機等具有錄音、錄像功能的信息設備。嚴禁與涉密會議無關人員進行入會場。

  4、會議開始,會議主持人對與會人員進行保密教育,并嚴格執(zhí)行保密紀律。

  5、涉密會議記錄,要用統(tǒng)一編號的記錄本指定專人記錄,會后按規(guī)定統(tǒng)一收回、保密或銷毀。凡會議規(guī)定不準記錄的`,與會人員不得記錄,不得錄制聲像制品;確需記錄或錄制的,須經主辦單位批準,其記錄本或制品按同等密級文件要求妥善保管;

  6、會議印發(fā)的秘密文件、材料,要嚴格管理,標明密級,專人負責統(tǒng)一編號、登記分發(fā)和履行簽收手續(xù),會后按登記清單及時收回。嚴禁向與會議無關人員提供涉密會議材料;

  7、涉密會議期間發(fā)現(xiàn)文件丟失或被竊,必須立即報告,及時追查,設法挽回損失;

  8、會議結束后,要對會議場所、住地進行保密檢查,不得有文件、筆記本等遺漏。

保密管理制度8

  一、按照“誰主管誰負責、誰運行誰負責”的原則,各科室在其職責范圍內,負責本科室計算機信息系統(tǒng)的安全和保密工作。

  二、明確一名分管領導負責本單位計算信息系統(tǒng)安全和保密工作,制定一個工作機構具體負責本單位計算機信息系統(tǒng)安全和保密綜合管理。

  三、計算機信息系統(tǒng)應當按照國—家—信—息安全等級保護的要求實行分類分級管理。

  四、計算機的使用保密管理應遵循以下要求:

  1、對所有計算機進行登記備案,定期核查;

  2、設置開機口令并定期更換,防止口令被盜;

  3、安裝防病毒等安全防護軟件,并及時進行升級;及時更新操作系統(tǒng)補丁程序;

  4、不得安裝、運行、使用與工作無關的軟件;

  5、嚴禁同一臺計算機既上互聯(lián)網(wǎng)又處理涉密信息。

  五、涉密計算機的`使用保密管理應遵循以下要求:

  1、嚴禁與國際互聯(lián)網(wǎng)和非密設備連接,實行物理隔離,禁止一機兩用;

  2、禁止使用具有無線聯(lián)網(wǎng)功能的硬件模塊、外圍設備、網(wǎng)絡交換等設備;

  3、不得擅自進行數(shù)據(jù)信息交換,確有需要的,須經分管領導批準,履行登記手續(xù),并通過光盤刻錄的方式進行;

  4、初始配置涉密計算機時,應對硬盤進行格式化,操作系統(tǒng)初始化處理,落實安全保密防護措施,備案登記,并在顯著位置張貼相應的密級標識;

  5、不得擅自修改、刪除涉密計算機系統(tǒng)的保密防護措施和系統(tǒng)設定,嚴禁降低計算機密級或更改工作用途;

  6、涉密計算機應在指定辦公場所使用,未經批準,不得變更辦公場所,甚至帶出辦公場所;

  7、涉密計算機必須設置bios密碼、開機密碼和屏幕保護密碼,且長度不得少于8個字符,并定期更換;

  8、涉密計算機及相關設備的維修要由專業(yè)人員來本單位維修,并指定專人現(xiàn)場監(jiān)督,嚴禁修理人員復制或讀取涉密信息,確需送外維修的應拆除涉密信息存儲部件;

  9、涉密計算機及相關設備不再使用或處理涉密信息時應及時將涉密信息存儲部件拆除并銷毀,嚴禁將涉密計算機出售、遺棄或贈送其他單位或個人。

保密管理制度9

  保密制度是指國家保密法律、行政法規(guī)和規(guī)章所要求人們共同遵守的保密規(guī)則或行為規(guī)范。

  一、閱讀、傳達國家秘密文件都有哪些保密要求

  (1)閱讀、傳達國家秘密文件、資料,要嚴格限制在規(guī)定的范圍內,不得擅自擴大范圍;

  (2)閱讀國家秘密文件、資料,務必在辦公室或閱文室等有保密保障的場所進行;

  (3)閱讀國家秘密文件、資料,應當進行登記,不得由閱件人直接傳給他人;

  (4)不得擅自存留傳閱的國家秘密文件、資料;

  (5)傳達國家秘密文件時,不得使用無線話筒等無保密保障的設備;

  (6)聽傳達的人員應當遵守保密紀律,需要錄音、錄像的,應當經過批準。

  二、特殊場所、部位保密制度是什么

  特殊場所部位主要是指軍事禁區(qū)和不對外開放的其他涉密場所和部位。軍事禁區(qū)的保密措施,在1990年2月23日七屆人大常委會第十二次會議透過的《軍事設施保護法》及其配套法規(guī)中,作了詳細、具體的規(guī)定。其他場所部位的保密措施,則由其主管機關制定或與有關的保密工作部門共同商定。由于軍事禁區(qū)和其他涉密場所、部位是按照有關法律、法規(guī)、規(guī)章劃定的,因而其對外開放及擴大開放范圍,須按照國家有關規(guī)定經國家有關部門批準。

  三、哪些部門、部位就應確定為保密要害部門、部位

  日常業(yè)務工作中產生、傳遞、使用和管理絕密級或較多機密級、秘密級國家秘密的內設機構,應確定為保密要害部門;機關、單位內部集中制作、存儲、保管國家秘密載體的專門場所,以及涉及國家秘密較多的省部級以上領導干部的辦公場所,應確定為要害部位。

  四、對保密要害部門、部位的具體保密要求有哪些

  貼合保密要害部門、部位條件的機關、單位應按照必須的原則和程序確定要害部門、部位;

  對保密要害部門、部位具體的保密要求有以下幾方面:

  (1)由機關、單位主管保密工作的領導人負責,定期研究和布置保密工作;

  (2)建立機關、單位保密工作崗位職責制,與保密要害部門、部位主要負責人及所屬工作人員簽訂保密職責書,將保密工作任務落實到具體人員;

  (3)對在要害部門、部位工作的.人員,務必堅持經常性的保密教育、培訓,并進行涉密資格審查,嚴格履行保密義務;

  (4)結合部門、部位的實際,制定嚴格的保密管理制度和防范措施,并認真組織落實;

  (5)定期檢查保密要害部門、部位的保密管理和保密技術防范狀況,解決存在的問題,組織查處泄密事件。

保密管理制度10

  1、所有網(wǎng)絡用戶必須遵守《計算機信息系統(tǒng)國際互聯(lián)網(wǎng)保密管理規(guī)定》及《中華人民共和國保守國家秘密法》。

  2、網(wǎng)管員負責服務器設備的維護,定期對相應的網(wǎng)站信息進行審查、監(jiān)控、備份,確保網(wǎng)站及校園網(wǎng)的正常運行。

  3、網(wǎng)管員和信息員不得制作、復制、查閱和傳播違返國家政策法規(guī)、擾亂社會秩序、封建迷信以及有意影響學校穩(wěn)定局面的信息;不得利用計算機聯(lián)網(wǎng)從事危害家安全、泄露秘密等犯罪活動。

  4、網(wǎng)管員在工作時間內監(jiān)視網(wǎng)站信息,發(fā)現(xiàn)本單位計算機存有各類違反政策及不健康信息,應當及時清除,發(fā)現(xiàn)惡意攻擊行為,及時處理。

  5、網(wǎng)絡管理員定期舉行網(wǎng)絡安全培訓,學習網(wǎng)絡法律、法規(guī),提高聯(lián)網(wǎng)部門的'保密意識,提高網(wǎng)絡安全保密水平。

  6、學校教師、學生應積極配合網(wǎng)站管理中心的工作,自覺參加各種培訓強化網(wǎng)絡安全意識,增強守法觀念。

  7、在校園網(wǎng)上不允許進行任何干擾網(wǎng)絡用戶,破壞網(wǎng)絡設備的活動,不允許不以真實身份使用網(wǎng)絡資源等。

  8、校園網(wǎng)中對外發(fā)布信息的web服務器中的內容必須經領導審核,由負責人簽署意見后再發(fā)布。

  網(wǎng)站用戶增強自我保護意識,經常更換口令,不隨意把用戶名給他人使用,否則,被授權者負全部責任。

保密管理制度11

  1范圍

  本標準規(guī)定了保密委員會和各處室、基層單位的職責和權限,以及保密管理內容和控制要求等內容。

  本標準適用于滄州分公司內部涉密人員和涉密場所的管理。

  2規(guī)范性引用文件

  2.1集團公司《關于印發(fā)〈中國石油化工集團公司手機使用保密管理規(guī)定(試行”的通知》(中國石化密〔20xx〕3號

  2.2中共中央辦公廳國務院辦公廳《關于印發(fā)〈手機使用保密管理規(guī)定(試行〉〉的通知》〖中辦發(fā)〔20xx〕29號

  3職責和權限

  3.1保密委員會的職責和權限

  3.1.1保密委員會是本標準的歸口管理部門。根據(jù)中國石化集團公司保密委員會的要求,負責手機使用保密管理工作進行指導,落實手機使用保密管理責任制,對手機使用保密管理情況進行監(jiān)督、檢查和考核,及時發(fā)現(xiàn)存在問題,堵塞漏洞,消除隱患。

  3.1.2組織開展手機保密知識的宣傳教育和培訓工作。協(xié)助有關部門做好重要涉密會議和大型涉密活動的手機保密管理工作。

  3.1.3依法組織手機泄密事件的查處。

  3.2各處室、基層單位的職責和權限

  3.2.1各處室、基層單位的主要領導對本處室、本單位手機使用保密管理負主要領導責任,并應明確手機保密管理的分管領導和具體管理人員。

  4.總則

  4.1.1涉密人員是指在涉密崗位上知悉、掌握國家秘密、集團公司秘密和企業(yè)商業(yè)秘密事項的領導干部和其他有關人員。企業(yè)黨政領導、處室和基層單位主要負責同志及涉密較多(秘密級以上】的人員為重要涉密人員,其他為一般涉密人員。

  4.1.2涉密場所是指保密要害部門部位、重要涉密會議和活動場所。企業(yè)召開的黨政聯(lián)席會議、黨委會及重要涉密活動的場所為重要涉密場所,其他為一般涉密場所。

  4.1.3涉密人員、涉密場所由保密委員會根據(jù)《滄州分公司保護國家秘密、商業(yè)秘密、工作秘密管理規(guī)定》及其他有關保密范圍、《滄州分公司保密工作責任制》等有關規(guī)定所涉及的部門、人員和實際工作需要確定。

  4.2管理內容

  4.2.1涉密人員在使用手機時不得涉及本企業(yè)生產建設、科研開發(fā)、財政金融、組織人事、紀檢監(jiān)察、安全環(huán)保、經營活動中的商業(yè)秘密事項,并嚴禁使用手機發(fā)送相關信息。嚴禁將涉及國家秘密、集團公司秘密和本企業(yè)商業(yè)秘密內容的信息儲存在手機中。

  4.2.2涉密人員嚴禁使用企業(yè)外部單位或人員、客戶、合作者等他人贈與的手機。

  4.2.3涉密人員在從事招投標、談判、考察、交流等公務活動時,要嚴格遵守有關保密規(guī)定,嚴禁使用他人提供的手機。

  4.2.4涉密人員做到“一人一機”,“一機一號”。

  4.2.5涉密人員要認真保管好自己的手機,嚴禁將手機轉借給親屬或他人使用。

  4.2.6涉密人員要積極參加手機使用保密管理教育,認真學習并遵守有關規(guī)定,自覺接受有關部門對手機使用保密管理情況的監(jiān)督、檢查。

  4.2.7保密委員會辦公室要對本單位涉密人員的手機資料及使用情況進行登記備案,重要涉密人員的`手機資料要向集團公司保密委員會備案。

  4.2.8參加涉及重要商業(yè)秘密的會議嚴禁接打使用手機,特別重要的涉密會議,禁止攜帶手機進入會場。

  4.2.9召開涉密會議或舉辦涉密活動時,應對會議或活動的涉密程度進行確認,并在會議或活動通知中對手機保密管理提出具體要求。

  4.2.10重要涉密場所應設有“禁止使用手機”的顯著標志。

  4.3獎懲

  4.3.1對在手機使用保密管理工作中取得突出成績的單位和個人,予以表彰和獎勵。

  4.3.2對違反本規(guī)定,使用手機泄露國家秘密、集團公司秘密和本企業(yè)商業(yè)秘密的有關責任人,根據(jù)其情節(jié)輕重及造成的經濟損失大小依照有關規(guī)定給予黨紀、政紀處分及經濟處罰。構成違法犯罪的,移交司法機關處理。

  4.3.3因管理不善,對手機泄密負有領導責任的直接領導,依照有關規(guī)定給予黨紀、政紀處分。

  5形成的文件與記錄

  5.1重要涉密人員登記表5.2一般涉密人員登記表

  附加說明:

  本標準由滄州分公司提出。

保密管理制度12

  網(wǎng)絡保密管理制度是一項旨在保護企業(yè)敏感信息、防止數(shù)據(jù)泄露的重要規(guī)范,它涵蓋了企業(yè)內部的網(wǎng)絡使用、信息分類、權限控制、安全審計等多個層面。

  內容概述:

  1. 網(wǎng)絡使用規(guī)定:明確員工在使用企業(yè)網(wǎng)絡時的`行為準則,包括禁止非法訪問、下載、傳播不良信息,限制個人用途的網(wǎng)絡活動。

  2. 信息分類與標記:對各類信息進行敏感度劃分,如公共信息、內部信息、機密信息等,并對不同級別的信息進行相應的加密和標識。

  3. 權限管理:設定不同職位、部門的信息訪問權限,確保信息只被授權人員接觸。

  4. 安全審計:定期進行網(wǎng)絡安全檢查,監(jiān)控網(wǎng)絡行為,及時發(fā)現(xiàn)并處理潛在風險。

  5. 應急響應機制:制定應對網(wǎng)絡攻擊、數(shù)據(jù)泄露等突發(fā)事件的預案,確?焖夙憫⒔档蛽p失。

  6. 培訓與教育:定期對員工進行保密知識培訓,提高他們的信息安全意識。

  7. 合同與協(xié)議:與員工、供應商簽訂保密協(xié)議,明確保密責任和違約后果。

保密管理制度13

  1目的和適用范圍

  為保守本單位秘密,維護國家和公司的利益,保護本單位生產經營的順利發(fā)展,根據(jù)《中華人民共和國保守國家秘密法》等法律法規(guī)及其他相關規(guī)定,制定本制度。本制度規(guī)定了本單位對內、對外涉密活動、涉密會議、報道宣傳等管理辦法。本制度適用于本本單位對內、對外涉密活動, 本單位科研活動、生產等過程召開的各種涉密會議、宣傳報道工作。

  2管理內容與方法

  2.1涉外活動保密管理

  2.1.1 堅持"內外有別,軍民有別。"的原則,外來單位參觀、訪問,應填寫《參觀申請表》事先報架子隊主管領導批準后,由架子隊長統(tǒng)一安排,明確接待人員及參觀區(qū)域、參觀路線和介紹內容。凡屬于國家秘密產品、設備、材料等,不能參觀,不對外介紹。在必要時應予遮蓋,妥善看管。嚴禁對在不對外的工程程序上進行攝像和攝影,確實需要的、必須經架子隊長以及項目部領導批準。

  2.1.2對外介紹中,應指定主要人,要明確題目,統(tǒng)一口徑;無關的秘密圖紙文件、圖紙資料、工作記錄本等不得對外;涉及秘密載體項目的,應經項目部領導批準,并填寫"外事活動攜帶涉密載體保密審批表" (見附4、5)。

  2.1.3來本隊參觀、檢驗產品,在逗留期間,應在與其產品、項目有關的范圍活動,不得進入與其工作無關的范圍和區(qū)域。

  2.1.4外出人員攜帶使用的計算機內禁止留存任何涉密信息。使用的活動硬盤應加密,專人負責,妥善保管。在境外期間,不得在無保密措施的場合談論項目秘密或起草秘密事項,以及泄露不宜公開的任務或事項,禁止利用電話談及項目秘密內容,不得用電話答復密電。凡需與對方交談的涉密內容應通過穩(wěn)妥的渠道告知對方。

  2.2會議保密管理

  2.2.1各種辦公會、專題會等研究討論、分析、決定的重大問題和事項未經公開前,到會入員不得私自泄密、擴散。

  2.2.2研究部署生產經營的各類會議,到會人員必須嚴格遵守會議保密制度,承擔保密責任。

  2.2.3參加涉密會議的.個人記錄簿及會議記錄簿必須妥善保管。一旦丟失,應立即向有關領導匯報。

  2.2.4對泄露重要會議秘密的人員,本架子隊將依照保密制度的規(guī)定,視情給予懲處。

  2.3重要涉密會議保密工作管理

  2.3.1架子隊辦公室負責指導會務準備事項的保密管理工作。在具體業(yè)務工作中,堅持"誰主管,誰負責"的原則。

  2.3.2籌備或召開會議期間,必須同步規(guī)劃落實相應的保密設施,會前要向與會人員強調會議保密事項和要求,增加保密防范意識。

  2.3.3會場選址、人員、會場設備等,必須符合保密要求,異地召開會議,文件材料、工作人員、計算機、攝像機、車輛保障等必須指定專人操作,具體由本隊人員攜帶或提供,本隊保密辦公室負責對異地會場保密保障措施的審查。

  2.3.4會議文件、計算機信息、拍攝錄像帶的密級,按會議的最高密級來設定。對涉密文件、計算機信息、攝影要采取與密級相適應的保密措施,配備經過架子隊主管領導認可的保密專用設備。

  2.4會場的安全保密

  2.4.1會場的選擇按照國家有關規(guī)定,嚴格控制與會人員范圍,并根據(jù)會議涉密程度設定必要的控制區(qū)域,未經批準無關人員不得進入。

  2.4.2會場使用的擴音設備,其音響分貝值不得覆蓋到會場周圍有他人活動的區(qū)域。

  2.4.3會場工作人員須經過嚴格審查。

  2.4.4嚴禁手機、BB機等通信設備在會場的使用,會場應開啟手機的屏蔽器。

  2.4.5會上使用的計算機應采取有效的防病毒。

  2.4.6由保密辦公室負責涉密會議會場的保密檢查工作。

  2.5會議資料信息的安全保密

  2.5.1存儲會議信息的計算機媒體(包括軟盤、硬盤及光盤等)應當符合以下要求:

  (1)按所存儲信息的最高密級標明密級,并按相應密級的文件進行管理。

  (2)不能降低密級使用,不再使用的媒體應在保密辦公室的監(jiān)督下及時銷毀。

  2.5.2會議涉密材料包括文字、圖像、資料、錄音帶等,應符合以下要求:

  (1)會議文件準備之前,要制定密級,由架子隊主會人員按定密制度具體負責。

  (2)文件需外部單位印刷、裝訂時,必須選擇國家保密局確認的有保密資格的單位承擔,嚴禁到一般印刷廠或社會上的謄印社繕印復制。 打字、復印、印刷會議秘密文件過程中的蠟紙、襯紙、廢頁和作廢件應及時銷毀,對外聯(lián)系涉密會議材料的印刷須有雙方簽訂的保密協(xié)議書。

  (3)涉密計算機打印輸出的涉密文件以及會議中的圖像、錄音帶應按相應密別進行管理。

  (4)確定印發(fā)文件份數(shù),屬于會議涉密材料要有密級標識及順序號,發(fā)文單位應按相對固定的發(fā)文順序號分發(fā)與會代表,并嚴格分發(fā)登記、交接、收回、銷毀手續(xù),統(tǒng)一由架子隊主管人員負責。

  2.6本制度自20xx年2月16日起施行。

保密管理制度14

  信息安全保密制度管理辦法

  1、建立密碼共設協(xié)管制度

  1)、his系統(tǒng)服務器操作系統(tǒng)密碼,由院長和信息科專職人員共同設置并定期更改,保證信息中心單人無法擅自進入服務器。

  2)、his系統(tǒng)數(shù)據(jù)密碼,由院長和信息科專職人員共同設置并定期更改,確保信息科單人無法擅自登入his系統(tǒng)數(shù)據(jù)。

  2、建立調用敏感數(shù)據(jù)申報制度

  1)、藥械科工作人員調用藥品銷售(科室、醫(yī)技)相關報表,由藥劑科主任負責確認每個工作人員具體調用范圍,以書面形式提出申請,經院長審批后,交由信息中心授予相關權限。如申報批準授予權限后發(fā)生數(shù)據(jù)泄露,由藥械科負責人解釋及承擔責任。

  2)、其他科室工作人員無權調用敏感數(shù)據(jù),不得以任何理由要求信息科授予相關權限。如有發(fā)生,信息科有權拒絕授予并報告院長。 3)、網(wǎng)絡管理員不得利用職務之便為他人提供統(tǒng)方信息,一旦發(fā)生將嚴肅處理。

  3、建立機房準入制度

  確需進入信息機房參觀的非本科室工作人員,必須經院領導批準后可入內參觀,進入信息網(wǎng)絡機房后必須聽從網(wǎng)絡管理人員的安排。

  4、簽訂信息安全保密協(xié)議書

  1)、醫(yī)院同his廠家簽訂信息安全保密協(xié)議書,約束his廠家泄露信息。

  2)、同廠家工程實施人員簽訂信息安全保密保證書,約束實施人員不泄露信息,如有發(fā)生,由his廠家承擔全部責任。

  3)、信息中心和his廠家雙方共同對現(xiàn)有醫(yī)生、護士工作站及藥庫、藥房子系統(tǒng)進行清查,凡涉及敏感數(shù)據(jù)項,在不影響正常工作的'前提下,予以屏蔽。

  4)、his廠家負責監(jiān)督信息中心,取消信息中心授予敏感數(shù)據(jù)權限的功能,并由his廠家出具相關證明。

  為保障本實施辦法的有效執(zhí)行及公證嚴明,本實施辦法由院方及第三方廠家共同負責監(jiān)督落實。

保密管理制度15

  為貫徹《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》),規(guī)范部門信息公開前的保密審查工作,保障學校信息公開工作的順利進行,防止在信息公開過程中泄露國家秘密和其他不應該公開的信息,根據(jù)《中華人民共和國保守國家秘密法》及其實施辦法(以下簡稱(保密法)及其實施辦法)等有關法律法規(guī),制定本制度。

  一、本制度適用于本單位范圍對擬對外公開的信息的保密審查。擬公開的學校信息在公開前均應進行保密審查。

  本制度所稱保密審查,是指本單位信息公開機構組織相關部門對本單位擬公開的信息在公開前,對其內容是否屬于國家秘密、商業(yè)秘密、個人隱私以及公開后是否危及國家安全、公共安全、經濟安全和社會穩(wěn)定進行審查,并就是否公開作出審查結論或者提出處理意見的行為。

  二、保密審查應當遵循全面、及時、準確、規(guī)范的原則,既要保障應當公開的政府信息能夠公開,又要確保不應公開的政府信息不被公開。

  三、經審查,確定屬于《條例》規(guī)定的公開范圍的政府信息,應當公開。

  四、經審查,確定屬于國家秘密、商業(yè)秘密、個人隱私,以及其他公開后會危及國家安全、公共安全、經濟安全和社會穩(wěn)定的.政府信息,不應公開。

  五、經審查,對是否可以公開不能確定的,應當按照法律、法規(guī)和國家有關規(guī)定上報上級主管部門或者同級保密工作部門確定。對是否屬于國家秘密和屬于何種密級不確定的信息,按《保密法》第十一條第二款和《保密法》實施辦法第十一條的規(guī)定處理。

  六、在保密審查過程中,對含有不應公開內容的政府信息,能夠做區(qū)分處理的,應作區(qū)分處理,刪除不應公開的內容后可以公開。

七、保密審查必須有文字記載。文字記載應當載明下列內容:

  (一)被審查信息的標題及文號或者內容摘要;

  (二)保密審查認為不應公開的依據(jù):

  (三)保密審查的結論或者處理意見;

  (四)保密審查承辦人的簽名、日期;

  (五)本單位信息公開機構負責人的簽名、日期;

  (六)本單位認為應當記載的其他內容。

  八、本制度自印發(fā)之日起施行。

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